(в
ГОСУМРСТВЕННОГО
на
МБДоУ
Учрещдение
Обособленное подразделение
1
БАJIАнс
(МУН
И
ред Приказа Минфина России
ЦИ ПАJIЬНОГО) УЧ РЕ)КДЕН ИЯ
коды
Форма по OKYfl
2025
января
г-
по
- детский сад N9 З91
по
Единица измерения: рф.
по
деятельность по
у заданию
итого
4
2
1
приносящая
доход
деятельность
6
деятельность
с целевыми
средствами
оКЕИ
деятельность по
приносящая
у заданию
деятельность
8
о
доход
7
85.1,|
6674194829
65701000
02115977
6661 01 5945
906
звз
отчетного
На
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
97381 51 7
Глава по БК
.Щепартамент образования Администрации города Екатеринбурга
Код
оКПо
инн
оКПо
инн
Периодичность: годовая
Актив
01.01 .2025
октмо
по
050з730
.Щата
оквэд
.Щепартамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
от 0].12.2022 N9 183н)
итого
10
l. Нефинансовыеактивы
Основные средства (балансовая стоимость, 01 01 00l
**,
всего *
Уменьшение стоимости основных средств
010
*, всего
Уменьшение стоимости нематериальных активов
из них:
нематериальных акrивов
*
*
Нематериальные акгивы (остаточная стоимость, стр. 040 активы
Материальные запасы
(01
1
021
9 287 464,5з
2 517 094,4з
1
0з0
2 375 ,l66,3,1
74 зв7,3с
1 804 558,96
1
1 929 530,84
2 608 4в1 ,7a
14 538 012,57
9 664 190,98
2 564 586,07
12228 777,о!
2 564 586,0,
12 228 777,0!
1 804 558,96
9 664 190,98
2 449 55з,61
2 265 339,86
51 020 254,67
51 020 254,6i
3 320 699,8€
1 964 020,04
43 895,6€
2зо9 235,5,
040
050
051
060
0500000)* (остаточная стоимость), всего
080
из них:
внеоборотные
14 254 112,5i
2 517 о94,4э
070
1
2 591 4а1,7з
9 287 464,5з
0З00000Г- (остаточная стоимость)
(0
662 630,84
020
из них:
амортизация основных средств *
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
активы (балансовая стоимость, 010200000Г
1,1
081
51 020 254,67
,l
97з 821,5€
1 з46 878,2t
51 о20 254,6l
1 491 205,87
3 455 225,91
Форма 0503730 с.2
отчетного
Актив
Права пользования акгивами
(01 1
стоимость
1
,
вс€го
из них:
Биологические акгивы
(01
стоимость)
1
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пуги (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
периодов (О40150000)
3атраты на биотрансформацию (01 1 000000)
по разделу
(стр. 030 + стр. 060
стр. 130
+
стр. 150
+
+
стр. 07О + стр. 080
стр. 160 + стр. 170)
+
стр. 100
+
стр.
1,10 +
стр. 120
Финансовые активы
у{рещдения (0201 00000), всего
flенежные
в том числе:
на лицевых счетах
казначейства (0201
1
всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
металлах (020127000)
в иностранной валюте и
в кассе
(0201
Финансовые вложения
, всего
из них:
долгосрочные
задолженность по
020900000), всего
из них:
долгосрочная
flебиторская задолженносгь по выплатам (020600000, 020800000,
0З0300000), всего
из них:
долгосрочная
+
Форма 0503730 с.3
Актив
Расчеты по займам (ссудам)
из них
долгосрочные
из них
по налоговым вычетам по Н,ЩС (02'l01
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу ll
(стр. 200 + стр- 240
+
+
стр. 250 + стр. 26О
стр. 340)
+
270
+
стр. 280
+
стр. 290)
Форма 050З730 с.4
На конец отчетного
пАссив
10
lll. обязательства
обязательствам (0З01 00000), всего
Расчеты с
из них
Кредиторская задолженность по выплатам (0з0200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
Расчеты по платежам в бюджеты
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
000)
раФlеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
задолженность по
(020500000,
из них:
долгосрочная
Расчеты с
(040
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)
Итого по разделу
(стр. 400 + стр. 410 + стр.42О + стр.430 + стр.470 + стр- 480
стр. 520)
+
стр. 5'l0
lV. Финансовь]й результат
Финансовый результат экономического субъекrа
(стр. 550 + стр. 570)
flанные по этим строкам в валюry баланса не входят.
*,щанные по этим сгрокам приводятся с
учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
*
Форма 05037З0 с.5
спрАвl(A
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
наименование
забалансовоrо о{ета,
пок€lзателя
На конец отчетного периода
итого
11
учащихся и сryдентов за невозвращенные
призы, кубки и ценные подарки, сувениры
части
к
транспортным средствам, выданные взамен
о503730 с.6
в срок
Аокументы, не оплаченные
из-зало:т:::1
неправильною
пенсий и пофбий вФедбвие
о
"r-*-""
n""*""
ЙййБТлffi
"
по!9qщх,.gg!9цlgl99I
ййное
пользование
Главный
ная бухеал m
Це нmрал uзован
"О4'февраля 2025 г
Зам,начальника
Иолкобь)
й
.
(подпйсь)
ерчя
(лолномоченное лицо)
исполншгель
бигапер
(долж9обь)
-Ъ^-*) -
п".инникова С,С.
(расшйфровка подписи)
210-29-35
(телефон, e-mail)